(thitruongtaichinhtiente.vn) - CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG - sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022. Theo Hòa Phát, nhu cầu thép suy yếu ở cả trong nước và thế giới, giá nguyên vật liệu trong đó đặc biệt là giá than cao gấp ba lần so với thời điểm bình thường, tín dụng thắt chặt, tỷ giá và lãi suất tăng mạnh là những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh quý III của doanh nghiệp.
Quý III/2022, Hòa Phát đạt doanh thu 34.441 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ 2021. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng thêm 6.290 tỷ đồng, tương đương thêm 23,5%.
Doanh thu giảm trong khi giá vốn đi lên khiến cho lợi nhuận gộp của Hòa Phát chỉ còn 1.001 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp giảm còn 2,9%.
Trong kỳ, doanh thu tài chính quý đạt 886 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng vọt 138,5% lên 2.309 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay là 837 tỷ đồng, chiếm hơn 36% tổng chi phí tài chính trong kỳ và tăng 24% so với quý III năm ngoái. Lỗ chênh lệch tỷ giá (đã thực hiện và chưa thực hiện) lên tới 1.413 tỷ đồng, cao gấp 5,6 lần cùng kỳ.
Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 9% và 24,5%, ghi nhận 635 tỷ đồng và 294 tỷ đồng.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III của Hòa Phát ghi nhận âm 1.786 tỷ đồng, giảm 117% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát đạt 116.559 tỷ đồng doanh thu và 10.443 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt đạt 76% và 39% kế hoạch năm. Lĩnh vực thép và sản phẩm liên quan đóng góp trên 90% doanh thu và lợi nhuận.
Tính đến cuối quý III/2022, tổng tài sản của Hòa Phát đạt 183.805 tỷ đồng, tặng nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm gần một nửa so với đầu năm, chỉ còn hơn 11.881 tỷ đồng.
Nợ phải trả giảm nhẹ xuống 85.729 tỷ đồng. Nợ vay tài chính ngắn hạn 52.871 tỷ đồng, nợ vay tài chính dài hạn 12.629 tỷ đồng.
Theo Hòa Phát, kết quả kinh doanh trên là do nhu cầu thép suy yếu ở cả trong nước và thế giới, giá nguyên vật liệu trong đó đặc biệt là giá than cao gấp ba lần so với thời điểm bình thường, tín dụng thắt chặt, tỷ giá và lãi suất tăng mạnh.
Hòa Phát đã sản xuất hơn 6 triệu tấn thép thô trong 9 tháng đầu năm 2022, tương đương cùng kỳ 2021. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, HRC và phôi thép đạt 5,7 triệu tấn, tăng 3% so với 9 tháng 2021. Thép xây dựng ghi nhận 3,4 triệu tấn sau 9 tháng, tăng 24%, trong đó thị trường xuất khẩu đóng góp hơn 1 triệu tấn, tương đương cả năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thị phần của Hòa Phát đã được mở rộng từ 32,6% lên 36% đối với thép xây dựng, từ 24,7% lên 29% đối với ống thép và tiếp tục duy trì trong Quý III/2022.
Với dòng sản phẩm thép cuộn cán nóng, doanh nghiệp đã cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước hơn 2 triệu tấn, tăng 5% so với 9 tháng 2021 và đóng góp 36% sản lượng của chung của Hòa Phát thời gian qua. Sản phẩm hạ nguồn HRC là ống thép đạt 577 nghìn tấn, tăng 16%; tôn mạ các loại ghi nhận 249 nghìn tấn, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, quý III/2022, doanh thu từ nông nghiệp tăng 10%, lợi nhuận tăng 32% so với cùng kỳ quý 3 năm 2021. Tính chung 9 tháng, mảng hoạt động này đã có lãi trở lại.
Hòa Phát vừa cho ra mắt một số sản phẩm mới trong lĩnh vực Điện máy gia dụng, nổi bật là máy lọc nước. Tập đoàn hiện đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án Trung tâm sản xuất hàng điện lạnh, điện máy gia dụng tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Dự án Dung Quất 2 với sản lượng 5,6 triệu tấn HRC đang được triển khai đúng tiến độ.
Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 28/10, cổ phiếu HPG đóng cửa tại mức giá 16.800 đồng/cổ phiếu, lao dốc 56% từ đầu năm đến nay.